• 8-12K

    本科

    |

    3年

    |

    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    1、协助公司内控体系的规划与建设工作,建立和完善内部控制流程与制度、建立风险评估的标准,并监督这些制度和标准的执行。 2、对公司各个部门存在的风险进行识别、分析、确认,找出关键控制节点,提出有效的解决方案并实施,形成有效的内部控制机制 3、配合中介机构进行内控审计工作及应对监管机构审查 4、定期出具内审报告,对审计中发现的问题或管理层需求提供建议,组织和开展内部控制培训、教育与宣传,改善公司内控环境。 5、开展内部审计,对单位的各项经济活动、财务状况进行监督和审计。 6、完成上级交办的其他工作。 要求: 1、年龄25-35岁,男女不限,本科及以上学历,熟练使用办公软件,3年以上同岗位经验。 2、薪资面议

    东莞市宏联电子有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    餐补

    房补

    话费补助

    五险一金

    8小时工作制

    试用期全薪

    工作环境优美

    2024-08-28

  • 15-18K

    本科

    |

    5年

    |

    东莞-高埗镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、负责建立和完善审计管理体系内控体系; 2、参与业务部门的流程设计,检讨现有制度流程,从风险和内控角度给予建议; 3、对可能出现的风险进行识别评估和及时解决; 4、针对业务流程管控缺失和不足,提出整改建议并推动落地; 5、通过有效监督控制手段,开展事前事中控制及事后监督,发挥内控预警功能。 任职要求: 1、财务类等专业本科以上学历; 2、熟悉各类审计法规及要求,具有5年以上审计工作经验; 3、清晰严谨的思路,良好的表达和沟通能力,扎实的写作能力; 4、坚持原则、忠诚、诚信,较强的问题分析和问题解决能力; 5、服务过大型的事务所或大型企业为佳。

    东莞市鑫铭工艺品有限公司

    生产/制造/加工

    |

    200-500

    包吃

    包住

    五险

    带薪年假

    试用期全薪

    绩效奖

    年终奖

    免费培训

    免费旅游

    免费体检

    生日礼物

    节日福利

    团队活动丰富

    工作环境优美

    发展空间大

    2024-09-15

  • 10-13K

    大专

    |

    6年

    |

    东莞-凤岗镇

    立即应聘

    岗位职责: 1. 协助部门负责人订立审计业务发展路向,包括但不限于:审计方向/审计计划的订立、审计团队的构建等; 2. 带领内部审计员开展审计工作,复核审计员审计方案、审计底稿、及审计报告等; 3. 审计项目实施过程中与被审计部门之间沟通、协调等; 4. 协助部门负责人构建及培育审计团队,对内部审计员进行具体审计业务指导及培训; 5. 重要审计项目组织实施; 6. 协助部门负责人做好部门的日常管理工作、及完成部门负责人交办的的其他事项。 任职要求: 1. 审计、财务、经济管理等相关专业毕业,有中级审计师或CIA更佳; 2. 有6年以上生产制造或服务业内部审计经验、2年以上审计管理经验; 3. 对生产制造型企业运作流程有较深的认知,包括:市场、工程、工模、物流、生产等,兼有服务业(如:星级酒店、景区、零售)内部审计从业经验更佳; 4. 对制造业企业商业知识及相关的财务、成本、税务要有一定的认知; 5. 具有较好的沟通、协调能力,具一定的抗压能力及进取心。

    东莞凤岗嘉辉塑胶五金有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    免费旅游

    年终奖

    带薪年假

    五险一金

    免费体检

    节日福利

    生日礼物

    团队活动丰富

    工作环境优美

    免费班车

    2024-07-25

  • 8-15W/年

    本科

    |

    5年

    |

    宜春-高安市

    立即应聘

    工作职责 1、依据部门战略,建立内部控制评价体系框架,建立内部控制标准; 2、对公司内控制度的完整性、合理性及实施的有效性进行检查和评估,实施内部控制评价程序,推进公司制度建设及管理提升; 3、对公司经营管理以及效能情况进行监督、检查和评价;负责审计缺失项目的追踪,并每季度统计审计项目到期缺失改善比率,对改善未达标部门依据审计奖惩方案提出奖惩措施; 4、日常制度文件以及审计、内控相关的档案的管理工作; 5、日常专项审计的执行及部门领导临时交办的其他相关事项。 任职资格 1、本科及以上学历,管理学、财务、审计专业相关,5年以上相关工作经验,其中2年以上制造业工作经验; 2、熟悉企业财务会计、内部控制体系及相关业务流程的审计; 3、具有熟练的计算机运用技巧,熟悉常用的办公软件、ERP系统等; 4、具备良好的职业素养与品德操守,原则性与责任心强,学习能力较强,能承受一定的工作压力; 5、需制造业流程审计、内控工作经验,具有上市公司审计、基建审计、AEO审计工作经验优先考虑。

    江西天孚科技有限公司

    电子/半导体/集成电路

    |

    2000以上

    五险一金

    2024-08-11

  • 15-20K

    本科

    |

    3年

    |

    东莞-长安镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、在董事会、审计委员会的领导下,参与集团公司内部审计制度与控制体系的建立和推行; 2、拟定并完善内部审计制度和流程,制定内控审计计划及工作; 3、根据年度计划,对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计; 4、参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作; 5、配合外部审计机构工作,及审计过程中的协调和沟通; 6、出具内部审计意见,预测风险和隐患,提出决策建议, 7、负责对审计结果提出的可行性改善建议,进行监督检查审计结果的落实; 8、完成领导交办的其它工作。 任职资格: 1、审计、财务会计等相关专业,本科及以上学历,审计师或会计师中级以上职称优; 2、5年以上审计工作经验,熟悉审计工作流程;有制造企业内审经验优先; 3、熟悉审计、财务会计专业知识,并能熟练运用,完成审计工作; 4、具有独立分析问题和解决问题的能力; 5、具有良好的协调沟通能力具备良好的口头及书面表达能力; 6、能适应短期出差工作。

    广东昭明电子集团股份有限公司

    橡胶/塑料制品

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    五险

    全勤奖

    节日福利

    年终奖

    工作环境优美

    交通便利

    五险一金

    8小时工作制

    2024-07-04

  • 10-15K

    本科

    |

    2年

    |

    东莞-常平镇

    立即应聘

    岗位职责 1、对内控制度、流程、风险矩阵的持续优化和完善; 2、及时对制度进行修改或新增及发布; 3、编制流程文本描述,风险矩阵; 4、独立开展审计工作,编制审计底稿和审计报告,提出审计意见和建议,并对审计发现的问题整改跟进; 5、对内部举报的普通投诉案件进行调查; 任职要求 1、具有审计,财务、内部控制等相关专业知识; 2、拥有3年以上会计师事务所审计经验或者上市公司审计工作经验; 3、了解和熟悉制造业的相关制度要求及业务流程; 4、忠于职守、坚持原则,能够做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密; 5、能够根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 7、具有发现公司风险的敏锐度,能够提出风险管控的措施; 8、能够接受出差,特别是海外出差(印度、越南); 9、能够接受敬业文化,能够吃苦耐劳; 10、能够独自带领团队开展审计工作;

    瀛通通讯股份有限公司东莞分公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    2024-05-31

  • 12-15K

    本科

    |

    4年

    |

    深圳-龙岗区

    立即应聘

    一、岗位职责 1、制定内部各项审计操作程序、流程,优化、开发审计方法或工具,对审计工作的开展提出合理化建议; 2、按照年度审计计划及项目类型、特点制定具体、详尽的审计工作方案,独立开展各类经营、管理、财务等方面常规及专项审计工作 3、按照已批准的审计计划和审计工作方案,编写、发出经有效审批的审计通知书,通知被审业务部门,独立执行审计项目,收集审计证据、编制审计工作底稿,撰写审计报告,提出审计建议; 4、及时对审计报告问题改进情况进行跟踪、监督反馈,解决出现的新问题,并对最终结果发表建议; 5、接收、处理各种渠道投诉信息,制订调查方案程序,执行投诉调查,编制调查专项报告; 6、制定个人工作目标和计划,并向部门提出改进内部审计工作的建议; 7、负责下属审计人员的培训、带教、项目的复核与跟进; 8、整理审计资料和文件,建立审计档案; 9、完成上级主管交办的其他相关工作。 二、任职要求: 1、本科及以上学历,财会、审计、金融或法律等相关专业,取得CPA\CIA资格或通过司法考试优先, 2、2年以上上市或国有企业审计工作经验或2年以上会计事务所审计经验 3、熟悉财税法规、会计准则、审计程序、财务管理及内控规范等相关法规准则,具备企业经营经管理、风控、审计、财务、法律等知识或技能 4、对制造、销售型的企业营运流程有一定了解 5、具有良好的逻辑思维能力,良好的分析、处理问题的能力,有较强的团队协作、组织协调能力以及学习能力, 6、工作认真负责,热情主动,责任心强,具备良好的职业化素养和气质,优秀的语言和文字表达能力 7、熟练使用办公软件,办公自动化设备。

    金进科技(深圳)有限公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    五险一金

    带薪年假

    全勤奖

    节日福利

    2022-11-07

  • 12-18K

    本科

    |

    3年

    |

    东莞-常平镇

    立即应聘

    任职要求 1、具有审计,财务、内部控制等相关专业知识 2、拥有3年以上会计师事务所审计经验或者上市公司审计工作经验 3、了解和熟悉制造业的相关制度要求及业务流程 4、忠于职守、坚持原则,能够做到独立、客观、公正、廉洁奉公、遵纪守法、保守秘密。 5、能够根据年度审计工作计划,组织进行公司各项审计; 6、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书; 7、具有发现公司风险的敏锐度,能够提出风险管控的措施 8、能够接受出差,特别是海外出差(印度、越南) 9、能够接受敬业文化,能够吃苦耐劳 10、能够独自带领团队开展审计工作 岗位职责 1、对内控制度、流程、风险矩阵的持续优化和完善 2、及时对制度进行修改或新增及发布 3、编制流程文本描述,风险矩阵 4、独立开展审计工作,编制审计底稿和审计报告,提出审计意见和建议,并对审计发现的问题整改跟进 5、对内部举报的普通投诉案件进行调查

    瀛通通讯股份有限公司东莞分公司

    生产/制造/加工

    |

    2000以上

    包吃

    包住

    带薪年假

    节日福利

    工作环境优美

    五险一金

    全勤奖

    免费旅游

    免费体检

    股票期权

    2024-03-07

  • 15-30K

    本科

    |

    5年

    |

    惠州-大亚湾区

    立即应聘

    岗位职责: 1.监察管理:负责公司审计监察相关制度流程体系的建立,制定年度计划并执行,确保审计监察效果;按计划与要求进行监察管理,出具监察报告,对违规舞弊进行有效查处,促进公司经营活动的良好发展; 2.审计管理:负责对公司内各项经济、财务活动进行事前、事中、事后的审计监督;对分、子公司的审计工作;负责对公司内部控制制度进行审计评价; 3.经营管理:负责公司各级部门关键经营指标完成的跟踪与改进完善; 4.体系建设:负责公司审计监察相关制度流程体系建立与完善; 5.部门管理:负责部门队伍建设、工作安排与人员管理。 6.落实勤政廉政责任制、牵头开展相关宣传教育培训。 7.根据《审计法》、《设计署关于内部审计工作的规定》公司《内部审计制度》、股份公司章程和证监会、证券交易所对上市公司治理之有关规定,对股份公司、参控股企业定期进行内部审计工作。 8.审计监察部在董事会及公司主要负责人领导下,负责公司内部审计、监督和监察工作,同时负责和外部审计机构、股东及有关部门相关业务的沟通。 9.以“实事求是、客观公正”为原则,以“服务内部、监督核算”为工作原则,定期开展以下审计工作,保证公司经营运作的合规性、会计信息质量的真实性,以维护公司规范运作及经营目标的实现: (1)、对公司及控股企业的各项收入、支出、执行过程及其结果进行有效监督和审计,保证公司经济活动的真实性、效益性、合法性,保证公司资产的安全性、完整性,保证公司效益的真实性; (2)、对公司及其控股企业财务核算的合规性、合法性进行审计,以保证并提高公司会计核算的信息质量; (3)、对公司及其控股企业财务预算的制定及其财务情况进行审计; (4)、对业务部门及其控股企业主要负责干部的任期经济责任进行审计; (5)、对公司及其控股企业内部控制制度的健全性、有效性进行审计; (6)、对公司及其控股企业固定资产投资项目进行审计; (7)、对公司投资、融资、抵押、担保等经济行为进行审计; 10.参与公司兼并、重组、投资、融资等重要资本运营的论证工作; 11.参与公司对外披露的财务报告、外部审计报告、公司重大关联交易的审计、复核工作; 12.开展审计调查,参与研究、指定公司的各项内部控制制度; 13.制定公司年度审计计划并组织实施; 14.配合纪检部门,制定公司相应的纪检监察制度和工作计划,负责公司内部效能工作; 15.完成公司领导交代的其他工作。 岗位要求: 1.本科及以上学历,审计、财会、法务相关专业毕业; 2.具有3年以上审计监察工作经验、精通大型制造业企业内审管理审计优先,具有独立审计项目经验并取得较好的成绩优先; 3.有独立组织、调查企业舞弊行为的实际案例,有一定的调查访谈及调查取证工作的经验和技巧; 4.具备中级会计类职称、CPA 、CIA证书者优先; 5.具有良好的职业道德和职业操守,具有较强的审计敏锐度、组织协调能力、书面表达能力、逻辑分析能力等综合能力。

    2024-05-08

  • 10-15K

    大专

    |

    3年

    |

    东莞-塘厦镇

    立即应聘

    岗位职责: 1、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算 ; 2、协助上级编制内部审计计划,编写审计报告,提出风险分析和建议; 3、管理制度和流程审核,收集、整理、归档审计资料; 4、配合上级对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度。 职位要求: 1、全日制大专及以上学历,会计、审计专业毕业,3年以上审计类工作经历,热爱财税行业; 2、持有会计、审计初级职称及以上专业资格证书; 3、具有高度敬业精神,团队意识强,管理能力强; 4、熟练运用计算机及办公软件。

    东莞市新贵电子科技有限公司

    生产/制造/加工

    |

    500-1000

    包吃

    包住

    8小时工作制

    双休

    带薪年假

    全勤奖

    免费培训

    工作环境优美

    交通便利

    五险

    2023-02-14

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