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东坑镇
职位分类:
筛选条件:
学历要求
- 不限
- 初中及以下
- 高中
- 中专
- 大专
- 本科
- 硕士及以上
工作年限
- 不限
- 应届毕业生
- 1~2年
- 2~3年
- 3~5年
- 5~10年
- 10年以上
薪资要求
- 不限
- 小于3K
- 3-4.5K
- 4.5-6K
- 6-8K
- 8-10K
- 10-15K
- 15-20K
- 20-30K
- 30K以上
急聘
已选条件:
- 注册审计师
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推荐招聘信息
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7-14K
本科
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2年
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东莞-清溪镇
立即应聘
1、协助拟定并完善内部稽核、审计制度和流程,起草审计计划方案及具体实施方案; 2、根据制定的审计目录及公司工作需求,编制月度审计计划。 3、负责子公司各专业市场财务制度执行情况监督,检查运营收费流程管控,负责审查企业资金受控情况。 4、按照审计程序和审计方法,收集充分的审计证据,检查审计证据,做出审计评价意见,编写内部控制评价报告、审计报告等审计文书。 5、实施项目的后续审计及整改落实情况的反馈 任职要求: 1.有2年以上稽核工作經驗 2.或有會計師事務所2年以上工作經验收 3.本科以上學歷 4.年齡35歲以内 -
6-8K
大专
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10年
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江门-新会区
立即应聘
熟悉五金厂采购流程,如管道、阀门、包装材料等采购经验,男女不限,能吃苦耐劳、服从管理。有江门、新会地区采购从业经验者优先考虑。 工作地点在珠海斗门,有C1驾照及自用车者优先考虑。 -
7-12K
本科
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1年
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东莞-虎门镇
立即应聘
岗位职责: 1、负责内部审计项目方案的实施,草拟内部审计报告,管理内审问题的跟踪改善,确认业务的合规性、合理性等。 2、负责内控评价项目方案的实施,草拟内部控制评价报告,管理内控缺陷的跟踪改善,准确评价内部控制的有效性。 3、协助组织企业内控体系的设计与建设,审查梳理各项管理制度及流程,撰写内控手册。 4、协助参与到公司日常经营管理中内审部门承担的角色和责任中,并提供可行性建议和报告。 5、公司安排的其他工作。 岗位要求: 1.全日制本科及以上学历,有企业内部审计或内部控制实操经验,熟悉或从事过生产管理业务流程流程者优先;能读写英语优先。 2.熟练使用办公软件,有较好的数据分析处理能力和结构化逻辑思维能力和跨部门沟通协调能力。 3.有责任心,工作细致,能承受一定的工作压力。 -
8-15K
本科
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3年
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东莞-常平镇
立即应聘
岗位职责: 1、根据公司要求具体实施审计项目,对审计过程形成相应记录,确保内部审计工作质量; 2、及时向公司领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见,协调处理公司内部审计部门与其他部门的关系; 3、按照职责分工,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价; 4、对审计问题的整改实施跟踪,编写后续审计报告; 5、负责审计资料立卷归档工作; 6、参与其他审计日常工作。 任职要求: 1、本科以上学历,经济类相关专业,英语听说读写流利; 2、持审计师证、中级会计师证、CPA或CIA证书优先; 3、三年以上会计事务所审计或大中型企业内审或财务工作经验; 4、熟练使用办公软件及ERP系统,能够独立进行财务审计并出具审计报告。 -
审计专员
急聘
8-10K
大专
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3年
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东莞-东坑镇
立即应聘
内部审计 岗位职责: 1、协助制订年度审计计划,依据年度审计计划开展审计 2、制定审计方案,出具审计报告,编制审计底稿,跟进审计发现整改落实。 3、对公司管理中的各种风险进行发现,提出改善建议, 4、组织实施内部各项审计项目,包括:内部控制评价专项审计(含采购、销售、财务审计、经营管理、资产、合同审计等 5、ERP流程的梳理,审核, 6、完成领导交办的其他工作。 任职要求: 1、2年以上制造业内部审计工作经验,熟悉制造业运作流程,具有公司内审经验。 2、办公技能熟练,EXCEL、WORD、PPT操作熟练,熟悉ERP系统,具备数据统计分析和总结能力。 3、大专以上学历, -
总经办审计
急聘
6-8K
大专
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3年
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东莞-常平镇
立即应聘
岗位要求: 1、会计学或财务管理相关专业,持会计初级资格证,大专以上学历,1年以上全盘会计工作经验 2、熟练操作财务软件、系统,熟练处理账务及编制各种会计报表 3、具有一定的报表专业分析能力 岗位职责: 1、全盘会计账务处理,财务报表 2、资金抽查和核对 3、仓库抽盘 4、组织各公司每月开财务报表会议,做会议记录,追踪问题 5、审核各公司的财务报表,出具内部审计报告 6、文件管理 7、协助总经理处理公司事项 -
6-7K
大专
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2年
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东莞-沙田镇
立即应聘
1、内部控现状诊断及各流程控制缺陷排查: 2、对各类物资的采买、消耗异常及存货现况予以核查与报告; 3、检查发现的内控问题,分析其风险影响和问题根源,并相部门抽定行性的应对方案并跟踪其整改成效: 4、配合总部战略安排,参与公司级项目中内控的实施与推进,协搭建与优化其内控体系; 5、完成主管交办的其他工作任务。 任职资格: 1、大专以上学历,有3奶奶稽核工作经验,且有审计、内控相关工作经验者优先; 2、了解公司各部门职能及业务运作框架,熟练运用BPR流程再造; 3、具有较强的文书撰能力,能擅用EXCEL、Word、PPT等办公软件快速形成各项目所需的报告; 4、具有较强的信息整合分析与数据处理能力; 5、工作积极主动,有良好的团队协调与沟通能力、且抗压力强。 -
7-8K
本科
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不限
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江门-新会区
立即应聘
工作职责: 1、根据审计工作计划分工安排,实施审计程序,对审计发现的问题进行调查、取证,编制审计工作底稿; 2、协助制定专项审计工作的工作方案、指引和标准,与上级领导共同进行过程的指导跟踪及成果的检查; 3、负责与被审计单位业务执行层进行工作协调和沟通,交换审计意见,落实审计发现问题。 任职资格: 1、本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业; 2、熟悉财经类、审计类相关法律法规,掌握内部审计的理论知识、工作流程与方法; 3、具有良好的沟通能力、抗压能力、团队合作精神。 4、能够接受短期出差。 -
5-8K
本科
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1年
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江门-新会区
立即应聘
岗位职责: 1、各事业部财务核算合规性、真实性、完整性进行审计。 2、各事业部各项管理制度执行情况及管理制度在执行过程的可行性进行审计。 3、公司项目专项审计。 4、资产安全、经济效益和集团考核目标完成情况的审计。 5、依据审计情况编写审计报告,并根据整改进程。 任职要求: 1、财经类大专/本科毕业,掌握国家会计法规、税务法规及财务日常核算规章制度。 2、熟练操作办公操作系统,具有良好的数据统计、分析能力和文字编辑能力。 3、反映敏捷,具有良好的洞察能力、对事物的辨别能力和沟通能力。 4、在会计师事务所工作2年以上优先。 -
6-8K
大专
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1年
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东莞-大岭山镇
立即应聘
一、工作职责: 1.负责公司管理体系、内部控制制度执行与监督 。 2.反映内控稽核问题,以促进内控完善与管理; 3. 协调各部门规范内控体系,并组织推行实施; 4.上级交办的其他临时性工作。 二、任职要求: 1、大专及以上学历;财务、管理相关专业。 2、2年以上工厂内部审计或稽核经验; 3、沟通能力强,文字表达能力强。 经验丰富、能力强的可考虑审计主管。
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